啟動內(nèi)部審計 夯實發(fā)展基石
來源:港建集團(tuán) 時間:2022-11-11 21:56:00為強(qiáng)化內(nèi)部管理和風(fēng)險防范控制,提高經(jīng)營管理績效,促進(jìn)黨風(fēng)廉政建設(shè),2022年11月11日,港建集團(tuán)召開內(nèi)部審計工作見面會,啟動年度審計工作。集團(tuán)在家領(lǐng)導(dǎo)班子成員、相關(guān)部門及權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人、第三方審計單位代表參加會議。集團(tuán)總經(jīng)理馮新堅主持會議。
會議傳達(dá)了集團(tuán)開展內(nèi)部審計的背景和實施計劃,對2022年度審計工作提出了要求,相關(guān)部門及權(quán)屬公司負(fù)責(zé)人作了表態(tài)發(fā)言。
集團(tuán)總經(jīng)理馮新堅強(qiáng)調(diào),內(nèi)部審計是集團(tuán)高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展的必由之路,從今以后會常態(tài)化開展。各涉及部門、權(quán)屬公司要高度重視,全力以赴支持內(nèi)部審計工作。對涉及審計的事項要提前準(zhǔn)備,實事求是,杜絕弄虛作假。根據(jù)審計發(fā)現(xiàn)的問題和不足,要認(rèn)真分析原因和積極整改完善。紀(jì)檢監(jiān)察辦、企業(yè)管理部要加強(qiáng)督查督辦,對不配合、配合不利、弄虛作假者嚴(yán)格追責(zé)問責(zé)。
會議還認(rèn)真學(xué)習(xí)了集團(tuán)內(nèi)部審計管理制度和工作方案,對內(nèi)審工作的范圍、內(nèi)容、權(quán)限、程序、完成時限及其他相關(guān)要求進(jìn)行了安排部署。